+7(499)495-49-41

3ндфл для налогового вычета 2018 образец заполнения

Содержание

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на социальный вычет

3ндфл для налогового вычета 2018 образец заполнения

Последнее обновление 2018-09-28 в 13:33

В статье разберем, как заполнить налоговую декларацию и заявить различные виды социальных вычетов (ст. 219 НК). Рассмотрим 2 способа оформления:

  • на бумажном бланке (скачать бланк 3-НДФЛ для налоговых вычетов и декларирования доходов можно здесь);
  • в программе «Декларация».

Пример и образец заполнения 3-НДФЛ для социального налогового вычета

Бумажный бланк 3-НДФЛ за 2017 г. приведен в Приказе ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@. В нем же даны рекомендации по его правильному заполнению.

При заявлении социального вычета заполнять 3-НДФЛ удобнее не с начала, а с конца, постепенно добавляя данные. Чтобы было понятнее, возьмем конкретную ситуацию.

Пример 1

Официальный доход Семена Семеновича 65 000 руб. в месяц. В 2017 г. он потратил 366 500 руб. на различные социальные нужды, в том числе (в руб.):

  • 56 000 — взнос в благотворительный фонд;
  • 29 800 — учеба в автошколе;
  • 13 800 — подготовительные курсы для сына;
  • 17 900 — обучающие кружки для дочери;
  • 16 300 — лечение супруги;
  • 175 600 — операция для отца;
  • 21 500 — полис ДМС;
  • 4 500 — независимая оценка квалификации;
  • 31 100 — взнос на негосударственную пенсию.

Семен Семенович рассчитывает вернуть с этих расходов 13% — 47 645 руб. Теперь ему нужно заполнить декларацию и заявить все эти вычеты.

Разберем, как это делать, по шагам:

  1. Для соц. вычета предназначен лист Е1, п.2-4 (при необходимости еще Е2). Его проще заполнять в первую очередь.

Важно! Общий размер соц. вычетов ограничен 120 000 руб. Исключения:

— затраты на обучение детей (не более 50 000 руб. на каждого);

— благотворительность (25% от годового дохода);

— дорогостоящее лечение (по фактическим затратам в полном объеме).

Заносим в строчки:

  • п. 2.1.-2.3. — затраты, вычет по которым предоставляется вне общего лимита;
  • п.3.1.–3.5. — расходы, предъявляемые к вычетам, на которые распространяется ограничение.

Обратите внимание!

На все заявляемые суммы должны быть подтверждающие оплату документы.

  1. Если на листе Е1 заполнен п.3.4., необходимо расшифровать данные на отдельном листе Е2. Указать:
  • сведения о страховой компании или НПФ;
  • код вида договора;
  • реквизиты договора;
  • размер взноса.
  1. На Лист А заносим данные из справки 2-НДФЛ.
  1. В Разделе 2 сводим значения из листов А и Е1.
  1. В Разделе 1 указываем итоговую сумму налога к возврату из бюджета.
  1. Наконец, оформляем Титульный лист с персональными данными налогоплательщика.
  1. Нумеруем страницы. В верхней части каждой указываем ИНН.

Образец заполненной декларации из Примера 1 доступен для скачивания здесь.

Как заполнить 3-НДФЛ на социальные вычеты в программе «Декларация»

Вне зависимости от того, какой из видов соц. вычета вы желаете заявить, принцип работы в программе «Декларация» неизменен. Ее основные преимущества по сравнению с заполнением бумажного бланка:

  • простота и понятность;
  • отсутствие сложных кодов;
  • возможность исправить данные после их внесения;
  • автоматический расчет суммы налога;
  • автоматическая проверка полноты заполнения отчета и др.

Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ на соц. вычеты:

  1. На первой вкладке задаем базовые условия. Здесь необходимо указать номер вашей инспекции и код ОКТМО. Эти данные доступны на сайте ФНС в электронном сервисе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции». Достаточно просто ввести адрес регистрации в всплывающем окне.

Если вы планируете передавать 3-НДФЛ через представителя, нужно отметить это в соответствующем поле и указать его данные. Представителю в ИФНС понадобится доверенность.

Вид заполненной страницы:

  1. Переходим на вкладку персональной информации. Заполняем паспортные данные, ИНН, указываем контактный телефон.
  1. Заполняем следующую страницу — «Доходы». Для этого внимательно переносим все данные из справки 2-НДФЛ. В первую очередь, добавляем источник выплат и заносим информацию о работодателе.

Затем в нижней части поля кнопкой «+» вносим данные о полученном доходе за каждый месяц.

Наконец, копируем из справки итоговые суммы дохода и перечисленного в бюджет налога.

  1. Приступаем к непосредственному заполнению сумм вычетов. Для этого на финальной вкладке выбираем тип вычета и ставим галочку, чтобы активировать поле.
  1. Прописываем суммы понесенных расходов в нужных строчках. Главный экран разделен на 3 поля:
  • первый предназначен для наиболее распространенных вычетов (на лечение, учебу, благотворительность и др.);
  • на втором заносим данные о тратах на обучение детей (отдельной строкой для каждого ребенка);
  • третье поле — для вычетов по пенсионным и страховым взносам, упомянутым в пп.4 и пп.5 п.1 ст.219 НК.

Ниже на примерах разберем, как заполнять отдельные виды вычетов.

  1. Если в течение года работодатель уже предоставил какой-то из соц. вычетов, его сумму следует указать в соответствующем окне.
  1. Декларация готова. Осталось ее проверить и распечатать. Если вы планируете отправить документ в электронном формате, такая функция также предусмотрена.

Пример 2

Леонид в 2017 г. потратил средства на лечение себя и своей семьи:

  • оформил себе полис ДМС (годовой взнос составил 29 700 руб.);
  • 39 400 руб. ушло на услуги стоматолога для жены;
  • 210 600 руб. обошлась дорогостоящая операция для матери.

Итого Леонид вправе рассчитывать на возврат 36 361 руб. (13% от затрат). Все расходы он отразил в программе:

Образец заполненной декларации к Примеру 2 для скачивания доступен здесь.

Пример 3

Людмила решила сменить профессию и получить второе высшее образование. В 2017 г. она перечислила в университет 57 100 руб. Кроме того, Людмила потратила:

  • 54 300 руб. за первый курс очного обучения родной сестры;
  • 46 100 руб. на курсы английского языка для старшей дочери-школьницы;
  • 16 500 руб. на дополнительные обучающие занятия в детском саду для младшей.

Людмила планирует вернуть 13% — 22 620 руб. Она заполнила поля программы согласно понесенным расходам (пример готовой декларации можно скачать здесь):

Пример 4

Егор Петрович в 2017 г. потратил на взносы по договору с НПФ 64 300 руб. Эту сумму он отразил при заполнении декларации:

Образец заполненной 3-НДФЛ доступен для скачивания здесь.

Итоги

  1. На бумажном бланке 3-НДФЛ все виды соц. вычета разнесены по отдельным строчкам листа Е1, к каждой из которых дано развернутое пояснение. Это упрощает задачу налогоплательщика по заполнению документа.

  2. При заполнении отчета на бумаге нужно самостоятельно рассчитывать сумму вычета, не забывая об установленных лимитах.
  3. В программе «Декларация» расчет происходит автоматически.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://NalogBox.ru/nalogovye-vychety/3-ndfl/kak-zapolnit-deklaratsiyu-3-ndfl-na-sotsialnyj-vychet/

Образец заполнения декларации 3 НДФЛ в 2019 году: пример – Все о финансах

3ндфл для налогового вычета 2018 образец заполнения
(10 5,00 из 5)
Загрузка…

8 800 350-29-83

 

Любой гражданин РФ, получающий доход в крупных размерах, должен знать, как заполнить 3 НДФЛ. Потому что это касается всех, не только индивидуальных предпринимателей, но и граждан, продавших квартиру, машину, получивших доход иным образом. Пришло время посвятить статью данной теме.

Кто должен отчитываться по 3-НДФЛ

В законодательстве сказано: все налогоплательщики страны, признанные налоговыми резидентами. Отчет должен вестись не только о внутренних доходах, но и о средствах, поступивших в семейный бюджет за рубежом.

В число резидентов попадают не просто граждане РФ, но любые субъекты, пробывшие в стране более 183 дней в году. Отчет в виде формы 3-НДФЛ должны предоставить даже счастливцы, выигравшие в лотерею, получившие большое наследство или иной дар в размере, скажем, более 100 000 рублей. Получателям социального вычета по НДФЛ на лечение и обучение ребенка тоже нужно заполнить эту форму.

До какого числа подается декларация

В 2019 году гражданам отведены те же сроки, что и всегда. Подать декларацию за этот период можно вплоть до 3 мая 2019 года. При этом если заявляется право на вычет, заполнить и отправить бланк можно и в течение года.

Куда и как подают форму

После того, как заполнили 3-НДФЛ за 2019 год, вы выбираете подходящий способ подачи:

  • Личное присутствие – визит в территориальный отдел ФНС по месту вашей прописки, будь это временная или постоянная регистрация.
  • Почтовая отправка – налоговики требуют отправлять подобные вещи заказным письмом с описью документов. Ведь, помимо пяти листов декларации, вы прикладываете еще копию паспорта и другой подтверждающий доходную деятельность документ.
  • Электронное заполнение – по ссылке на сайте ФНС или портале Госуслуг.Неважно, в каком виде вы решили заполнять формуляр –  скачать формe 3 ндфл за 2017 год для подачи в 2018 в едином формате КНД 1151020 можно по ссылке ниже. Ошибиться при поиске формы и ее заполнении здесь очень сложно, но мы все равно приведем пример.

Рис. 1. Заглавная страница налоговой декларации о доходах физлиц — образец заполнения

Конкретные требования к заполнению формуляра КНД 1151020

  1. Следует заполнять ячейки кириллицей, печатными буквами слева направо.
  2. Используйте ручку с чернилами синего/черного оттенка.
  3. Допускается заполнять формуляр печатным способом, подобрав печатный шрифт и шингл, попадающий в ячейки.

  4. Если в поле писать нечего, нужно поставить один прочерк.
  5. Суммы в декларации указываются в рублях и копейках. Исключение составляют суммы самого налога, который принято округлять до рубля.

  6. Если вы получили доход за границей, следует пересчитать его в рубли по курсу ЦБ на день заполнения декларации.

Как заполнить 3-НДФЛ: подробно по листам

Образец заполнения титульного листа вы уже видели. Поскольку это самый главный лист, нелишним будет рассмотреть подробно заполнение всех его подразделов.

ПодразделЧто писать
ШапкаИНН, №корректировки*, период (год), код ИФНС.
Код страныКод страны (643 для РФ), 999 для тех, кто не имеет гражданства.
Код категории плательщикаКод для ИП 720, для нотариуса 730, для физлиц 760, для рантье и земледельцев 770
Сведения о налогоплательщикеФИО, дата и место рождение, информация о паспорте, номер контактного телефона и статус налогоплательщика (резидент 1, нерезидент 2).
Перечень прилагаемых документовВ зависимости от вида доходов, справка 2-НДФЛ, расписка о получении денег при продаже автомобиля и т.д.
Число страницУказать число заполняемых страниц в этой декларации, вместе с приложениями**
ПодписьВручную или при сдаче в электроном виде, с помощью цифровой электронной подписи.

* — при первой подаче декларации следует поставить № корректировки 000, впоследствии он будет присваиваться в возрастающем порядке (001, 002 и т.д.)
** — в данной декларации всего 19 листов, не все их нужно заполнять. Только те, где будет отражаться информация о полученных доходах, уплате налогов, вычетах.

СКАЧАТЬ 3-НДФЛ новая форма 2018 бланк образец заполнения

Какие листы и когда заполнять

В налоговой декларации типа КНД 1151020 есть девятнадцать листов, и на сайте ФНС подробно даются инструкции по заполнению каждого. Мы приведем наиболее часто используемые налогоплательщиками ведомости:

Лист А – позволяет указать сведения о проданной квартире, машине.

  • Лист Е1 – для указания социального вычета по НДФЛ на лечение и обучение ребенка. Также здесь понадобятся сведения из листа А.
  • Лист Д1 – заполняется под имущественный вычет, если квартира продана, нужно заполнить также лист Д3 и два раздела №№ 1-2.

Раздел 1:

Раздел 2:

  • Лист Д2 – заполняется при продаже квартиры, находившейся в собственности меньше 3 лет и для получения налогового вычета на это жилье.

Лист Д2:

Как заполнить декларацию онлайн

Не всем удобно идти в налоговую по месту регистрации, просить бланк и вручную его заполнять. Больше свободного времени находишь, сидя за компьютером. И поэтому простейшим способом заполнения налоговой декларации КНД 1151020 будет регистрация на официальном сайте ФНС.

Пошагово процесс выглядит так:

  1. Открыть официальный сайт Налоговой службы и нажать на кнопку вверху «Зарегистрироваться».
  2. Предварительно оформить электронный сертификат, чтобы можно было подписывать декларацию цифровой подписью. Об этом, впрочем, знают все предприниматели.
  3. Войти в кабинет, используя свой логин и пароль.
  4. Выбрать раздел «Составление НД».
  5. Указать, за какой отчетный период подается декларация.
  6. Проверить автоматическое заполнение данных, при необходимости подкорректировать.
  7. Проверить, сдана ли отчетность работодателем заполнить информацию из бланка 2-НДФЛ.
  8. Указать, полагаются ли вам налоговые вычеты и какие.
  9. Подвести итоги в соответствующем разделе. Проверить информацию и создать файл для отправки.
  10. Закрепить файл электронной подписью и поставить на отправку.
  11. Как только декларация будет принята, у вас появится опция прикрепить сканы сопутствующих документов.

Примеры заполнения 3-НДФЛ

Давайте возьмем один из ранее указанных листов и посмотрим, как в него вносились данные:

Пример. Гражданка Кирчанова А.С. продала квартиру в 2016 году, и в 2017 подала декларацию за прошедший период. Квартира была передана к ней по наследству в 2014 году, значит, во владении она пробыла меньше 3 отведенных по закону лет, и сделка облагается налогом на доход Кирчановой.

К декларации она должна приложить договор купли-продажи, платежный документ, подтверждение срока владения жилплощадью и свидетельство вступления в права наследства. В листе декларации А гражданки Кирчановой будут указаны сведения о покупателе (Киселев А. В.

), его ИНН (7705888888), сумма сделки (2 500 000 р), облагаемая налогом сумма без вычета (1 500 000р), точная сумма налога (195 000р).

Лист А, заполнение сведений о продаже квартиры:

Примерно так же заполняются другие листы и разделы документа. Если это раздел 2, в котором определяется облагаемая налогом годовая финансовая база, то в него нужно внести по строкам:

  • 002 – информация о типе дохода, обычно ставится цифра 3, если речь не о доходах из-за рубежа или дивидендах (они не облагаются).
  • 010 – общая сумма дохода.
  • 040 – информация о налоговом вычете.
  • 060 – подведение итога, указание общей суммы.
  • 070 – сумма, умноженная на ставку 0,13 НДФЛ.
  • 080 – если налог уже удерживался до заполнения декларации, это указывается здесь.
  • 130 – разница между 070 и 080.

Раздел 2, общая сумма и налог:

Какая программа поможет заполнить декларацию

Существует множество вариантов, но официальный из них один. Называется «Декларация», скачать этот софт можно прямо на сайте ФНС. Скачивание абсолютно бесплатно, софт раздается в общем доступе всем зарегистрированным налогоплательщикам.

Эта программа автоматически сохраняет данные о налогоплательщике, проставляет их при заполнении – вам нужно только указать доход и его тип. Далее, в зависимости от ставки, по которой вы платите (резидент или нерезидент), программа рассчитывает размер налога.

Естественно, вычеты тоже принимаются к сведению.

Выводы

Ознакомившись с примерами, вы должно быть, отметили для себя, что заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год не такое уж трудное занятие. Даже те, кто делают это впервые, смогут с ним справиться, читая подсказки к номерам строк. Для этого и был продуман простейший бланк ФНС, который позволит гражданам в короткие сроки с ним ознакомиться и научиться его заполнять.

Старайтесь все же внимательно прочесть все 19 разделов, чтобы указать информацию, относящуюся к вашим доходам. Всегда можно получить консультацию, позвонив на горячую линию ФНС.

В крайнем случае, первый раз подайте декларацию лично и уже на месте попросите сотрудника налоговой службы проверить ваш бланк.

Еще более простым способом будет скачать и установить программу по заполнению декларации 3-НДФЛ, которая будет автоматически вносить сумму дохода, рассчитывать вычеты и сумму налога, заполняя электронный бланк.

Вам останется только проверить его, подписать цифровой подписью и выслать в налоговую, используя личный кабинет.

Прочтите также: Кто и как может воспользоваться профессиональными вычетами по НДФЛ

© 2018, Все о финансах. Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения автора.

(10 5,00 из 5)
Загрузка…  

Источник: https://vseofinansah.ru/nalogi/kak-zapolnit-3-ndfl

Образец заполнения 3НДФЛ для налогового вычета в 2019 году

3ндфл для налогового вычета 2018 образец заполнения

Российским законодательством предусмотрен возврат физическому лицу части уплаченного подоходного налога. Чтобы вернуть свои деньги, следует правильно составить заявление в налоговый орган и декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета за 2019 год, заполненную по образцу.

Основания для налогового вычета

Возврат части НДФЛ именуется налоговым вычетом, который относят к одному из двух видов:

  • социальный – полагается лицу, совершившему социально значимые действия, предоставляется в соответствии со статьей 219 Налогового кодекса РФ;
  • имущественный – полагается собственнику после определенных операций с принадлежащей ему недвижимостью, согласно ст. 220 НК РФ.

Основания для социального вычета:

Способы возврата НДФЛ

Вычет можно вернуть двумя способами — единоразово через ФНС либо ежемесячно через работодателя. Какой вариант лучше и удобнее — решать Вам, а подробнее можно почитать в статье здесь

  1. пожертвования благотворительным организациям;
  2. оплата своего обучения либо обучения члена семьи в очной форме по контракту с образовательным учреждением;
  3. оплата медицинских услуг, полученных лично либо родными, по договору;
  4. дополнительные платежи на накопительную часть пенсии налогоплательщика;
  5. взносы на негосударственное пенсионное обеспечение себя, либо членов семьи, либо близких родственников.

Операции с недвижимостью, после которых полагается имущественный вычет:

  1. продажа имущества, доли в нем либо части уставного капитала;
  2. покупка комнаты, квартиры, жилого дома либо земельного участка под ИЖС за собственные либо кредитные средства;
  3. постройка частного дома;
  4. ремонт собственного жилища.

Чтобы получить возврат налога, необходимо предоставить налоговому органу документы, подтверждающие расходы на указанные цели – чеки, квитанции, платежки и др.

Если они не были утеряны, следует взять бланк заявления на возврат налогового вычета в налоговой инспекции либо скачать его и распечатать, после чего правильно заполнить.

Заявление на вычет

Список информации, которую обязательно следует внести в заявление:

  1. в «шапке»:
    • наименование налогового органа, которому оно адресовано;
    • ФИО заявителя, ИНН и данные паспорта, включая адрес регистрации;
  2. в «теле» документа:
    • просьба вернуть излишне уплаченный налог;
    • сумма к возврату;
    • период, за который следует вернуть НДФЛ;
    • причина возврата;
    • номер расчетного счета и полные реквизиты банка, куда заявитель просит перечислить деньги.

Телефон и актуальный контактный e-mail в заявлении на возврат налога при имущественном вычете указываются по желанию.

Обратите внимание: предпочтительный способ получения денег – на сберегательную книжку, открытую налогоплательщику в Сбербанке России. Если она имеется, в заявлении достаточно указать номер счёта и наименование банка.

Если сберкнижки нет, нужно указать реквизиты любого имеющегося счета и банковского учреждения, в котором он открыт. Налоговики не вправе отказать в вычете лицу, не имеющему сберкнижки и/или который не обслуживается в Сбербанке.

Как заполнить 3-НДФЛ

Декларацию налогоплательщик вправе заполнять одним из нескольких способов – с помощью бесплатной компьютерной программы Декларация, онлайн-сервисов, посредством налогового юриста.

Если принято решение заполнить 3-НДФЛ самостоятельно вручную, взяв бланк в налоговой либо скачав в Интернете, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией.

Разбираем типовой порядок заполнения бланка для получения имущественного вычета за 2019 год при покупке недвижимости. Писать следует заглавными буквами, синей или черной ручкой.

Титульный лист

Вписываете ИНН.

В графе «Номер корректировки» ставите цифру «0», означающую, что декларация за 2016 год подается впервые. При повторных подачах следует вписывать следующие порядковые номера – «1», «2»…

Знаете ли Вы?

Согласно нововведениям, теперь налоговый вычет можно получить не один раз, как было ранее. В этой статье можно получить подробную информацию.
«Код налогового периода» – вписываете «34», «Налоговый период» – «2016».

«Представляется в налоговый орган (код)» – графа для кода вашей налоговой инспекции.

«Код страны» – если вы гражданин РФ, пишете «643».

«Код категории налогоплательщика» – «760».

Затем, указывая свои ФИО, число, месяц, год и место рождения, данные паспорта, в графе «Код вида документа» поставьте «21» (для российского паспорта», «Статус налогоплательщика» – «1».

Обратите внимание! Графу «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» нужно заполнять датой и подписью на каждой заполняемой странице.

Цифра «1» также ставится возле «адрес места жительства», где указывается адрес постоянной прописки, и внизу страницы под «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» – и здесь ставится дата и подпись.

В графе «Декларация составлена на ___ страницах» ставите количество заполненных страниц – это удобнее делать в конце.

«с приложением подтверждающих документов или их копий на ___ листах» – подсчитываете и вписываете количество листов прилагаемых документов. Листы самой декларации и заявления на вычет не считаются.

Раздел 1

Под «Значения показателей» отмечаете «2».

«Код бюджетной классификации» для возврата поступлений в бюджет – 18210102010011000110.

«Код по ОКТМО» – код организации, содержащийся в справке 2-НДФЛ.

«Сумма налога, подлежащая возврату» – вписываете необходимое значение.

Раздел 2

Заполняете после листов А и Д1.

«Общая сумма дохода» (п. 1) – вписываете число из строки 070 «сумма дохода» листа А.

«Общая сумма дохода, подлежащая налогообложению» (п. 3) – переписываете из строки 080 «сумма облагаемого дохода» листа А.

«Сумма налоговых вычетов» (п. 4) – указываете цифры из пп. 2.8 раздела Д1.

«Общая сумма налогов, удержанная у источника» (п. 8) – суммируете строку (строки) 100 листа А.

«Сумма налога, подлежащая возврату» (п. 14) – в случае с имущественным вычетом равна сумме из п. 8.

Лист А

Содержит данные о доходах физлица за налоговый период. Если вы наемный работник, для заполнения листа А нужно обратиться к работодателю за справкой о доходах 2-НДФЛ.

В графу «Налоговая ставка» вписываете «13».

Затем из справки в декларацию переносите:

Важно

Если в течение отчетного года вы меняли работодателя, нужно брать справку от каждого и вписывать данные о каждом.

  • ИНН;
  • КПП;
  • код ОКТМО;
  • наименование работодателя, выдавшего 2-НДФЛ;
  • сумму дохода (из пункта 5.1 справки);
  • сумму облагаемого налога (из п. 5.2);
  • сумму налога исчисленную (п. 5.3);
  • сумму налога удержанную (п. 5.4).

Заполнение декларации для возврата по ипотеке представляется более сложным, чем просто имущественный вычет при покупке квартиры. В видео ниже разберем, как правильно заполнить 3НДФЛ для вычета по ипотечным процентам:

Раздел Д1

Вписываете в п. 1.1 код наименования объекта, которого касается имущественный вычет:1 – если это частный дом;2 – если квартира;3 – комната;4 – доля в недвижимом имуществе;5 – земельный участок, рассчитанный на ИЖС;6 – земельный участок, где размещен частный дом;7 – жилой дом вместе с земельным участком.

Какие нужны документы?

Перечень необходимых документов для оформления вычета зависит от объекта вычета (социальный или имущественный), а также способа возврата.

Например, чтобы вернуть НДФЛ через работодателя, декларацию составлять не нужно. Подробнее читайте в этой статье
Вид собственности (п. 1.

2):1 – если собственность индивидуальная;2 – общая долевая;3 – если общая совместная;

4 – собственность несовершеннолетнего лица.

Признак налогоплательщика (п. 1.

3):01 – собственник недвижимого объекта;02 – супруг собственника;03 – родитель несовершеннолетнего собственника;13 – налогоплательщик, который приобрел объект в общую долевую собственность свою и своего несовершеннолетнего ребенка (детей);

23 – налогоплательщик по расходам на покупку объекта в долевую собственность супруга и несовершеннолетнего ребенка (детей).

В п. 1.12 вписываете сумму расходов на покупку недвижимости, составляющих не более 2 млн руб.В п. 2.7 указываете число из пункта 080 листа А.В п. 2.8 – сумму расходов на покупку недвижимого объекта.

В п. 2.10 – остаток вычета, перешедший на следующие годы, равен остатку после вычитания суммы п. 2.8 из суммы п. 1.12.

Источник: https://realtyinfo.online/7714-poryadok-zapolneniya-zayavleniya-na-nalogovyi-vychet-deklaratsii-3nfdl

Как заполнить 3 НДФЛ декларацию в 2018 году – образец 3 НДФЛ

3ндфл для налогового вычета 2018 образец заполнения

Налоговое законодательство РФ содержит перечень лиц, которые обязаны декларировать поступления своих доходов по форме 3-НДФЛ.

К таковым относят: ИП (общая система налогообложения) и прочих физических лиц, регламентированных Налоговым Кодексом (НК) нашей страны.

Сегодня предлагаем разобраться в этом вопросе более детально и подробно рассмотреть образец заполнения декларации о доходах по указанной форме для физических лиц (главные правила, образец новой формы и пр.).

Согласно закону нашей страны каждый доход физических или юридических лиц обязательно должен быть задекларирован, т.е. налоговая служба должна регулярно получать сведения (отчет) о поступлении гражданам средств и степень их расходов.

Для физических лиц предусмотрена форма декларации 3 НДФЛ. В тело бланка вносят данные, например, о покупке или продаже квартиры, автомобиля и пр.

Образец заполнения можно увидеть на официальном портале ФНС либо скачать актуальную форму на страничке нашего сайта.

Код вида дохода 020 в 3 НДФЛ

Декларацию 3 НДФЛ заполняют по строкам в которые вносятся коды. Каждый код состоит из двух цифровых значений и отображает источник поступлений для физических лиц.

Полный список кодов можно увидеть в приложении к порядку заполнения №4. Более расширенный список по источникам (кодам) указан в приложении №5 (квартира, дом, автомобиль и пр.).

Код вносится на лист А в строке 020, которая соответствует источнику поступления в РФ.

Образец заполнения декларация 3 НДФЛ для физических лиц

Заполнение 3 НДФЛ при возврате налога на квартиру

Срок сдачи бланка декларации для физических лиц о доходах в налоговый орган (ФНС) – до 30 числа апреля месяца в следующем отчетном периоде (т.е. календарный год). Своевременная подача бланка дает право получения налогового вычета (НВ) за покупку, например, квартиры или автомобиля.

Напоминаем, что оформить НВ можно на сумму не свыше 260 тыс. в национальной валюте. В любом варианте к декларации (бланка для физических лиц на их доходы) нужно добавить установленный законом страны пакет документов (справки, паспорт и пр.). Образец можно скачать на нашей страничке.

Скачать

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц форма 3 НДФЛ

Декларацию можно подать в ИФНС в печатном или в эл. варианте. На сайте налоговой службы Вашего района можно увидеть образец и бесплатно ознакомиться с правилами заполнения бланка онлайн.

Обращаем внимание, что с начала будущего года начнет действовать новая форма бланка: внесены изменения в первые два раздела, увеличен НВ для семей с детьми-инвалидами, увеличен лимит дохода до 350 тыс. (было 280 тыс.

) для возможности детских вычетов (при превышении лимита право теряется).

Бланк новой формы 3 НДФЛ на 2018 год для налоговой

Алгоритм работы на сайте ФНС очень прост, к тому же пользователям всегда предлагается актуальная форма бланка:

• зайти на сайт и выбрать раздел «задание условий», здесь нужно выбрать форму декларации;• внести данные о Вашем участке ФНС (номер отделения);

• обозначить себя в качестве физических лиц или ИП и заполнить прочие поля.

В конце заполнения нужно запустить проверку документа и после этого можно распечатать и отправить в свое отделение ФНС. Также образец можно увидеть и/или скачать на нашей страничке.

Скачать

Как заполнить 3 НДФЛ на налоговый вычет на обучение и лечение

По аналогии НВ при покупке автомобиля и квартиры подается бланк декларации 3 НДФЛ и за средства полученные от государства на обучение. НВ в этом варианте также составляет 13% (сумма подоходного налога). Максимальный предел возврата составляет 6,5 тыс.

рублей за первого и за второго ребенка (всего до 13 тыс.). Но если НВ за квартиру и автомобиль можно оформить в любое время и за любой срок, то в случае с обучением вернуть средства можно только за три последних года.

Образец заполнения можно увидеть на официальных ресурсах уполномоченных органов или на нашей страничке.

3 НДФЛ на автомобиль при продаже

Бланк для физических лиц об уровне их дохода при продаже автомобиля или квартиры подается обязательно за исключением случаев описанных в НК РФ. Это правило действует даже в случае нулевой доходности. Кроме того, без добровольно поданного бланка гражданин не может рассчитывать на НВ на квартиру или машину. Образец можно скачать и/или увидеть на нашей страничке.

Скачать

Нужно ли подавать 3 НДФЛ если автомобиль в собственности более 3 лет

Покупка/продажа автомобиля старше 3 лет и объемом двигателя меньше 100 л.с. не подлежит налогообложению и потому в заполнении декларации в этом варианте нет необходимости. Исключение – продажа автомобиля гораздо дороже первоначальной стоимости.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

  • 8 (800) 350-83-59 — все регионы РФ.

(2 4,50 из 5)
Загрузка…

Источник: https://law-pravda.ru/pravo/obrazec-zapolneniya-deklaracii-3-ndfl-dlya-fizicheskix-lic.html

Как правильно заполнить 3-НДФЛ?

3ндфл для налогового вычета 2018 образец заполнения

Многим гражданам приходится заполнять 3-НДФЛ. Чтобы разобраться, как правильно это сделать, следует ознакомиться с рекомендациями по внесению в форму индивидуальных сведений, примерами и образцами декларации.

Что это такое?

3-НДФЛ – это форма декларации, заполняемая и предоставляемая плательщиками подоходного налога в ИФНС для отчета перед государством о полученных физическим лицом доходах и получения налоговых вычетов.

Документ включает большое количество листов. Однако, все их заполнять не нужно. Обязательные страницы зависят от основания подачи декларации.

Законодательная база

Законы регулярно меняются, дополняются поправками. Поэтому ежегодно корректируются и формы 3-НДФЛ. Иногда новшества оказываются незначительными, к примеру, связаны с увеличением размера налогового вычета. В других случаях декларации меняются кардинально для упрощения формы и уменьшения числа страниц.

В 2018 году необходимо сдавать отчетность за 2018 год. Однако, новая форма декларации, утвержденная Приказом ФНС № ММВ-7-11/822@ от 25.10.2017 г., еще не введена в действие. Ее применять нужно будет, начиная с 19 февраля 2018 года. До этой даты отчеты за 2018 год заполняются по форме 3-НДФЛ за 2016 год.

Основания для подачи

Ежегодно декларировать свои доходы, подавая в ИФНС 3-НДФЛ, обязаны следующие физические лица:

  • граждане, самостоятельно рассчитывающие и уплачивающие в бюджет налог с доходов: ИП на ОСНО, адвокаты, нотариусы и иные лица, занятые частной практикой;
  • российские резиденты, получившие доход за пределами РФ;
  • граждане, получившие дополнительные доходы от продажи автомобиля, жилой недвижимости или земли, выигрыша в лотереи, сдачи в аренду недвижимости и пр.

Второе основание для заполнения декларации 3 НДФЛ – желание получить вычет при:

  • покупке жилой недвижимости;
  • оплате лечения;
  • оплате обучения.

На имущественный вычет

3-НДФЛ необходимо оформить для получения имущественного вычета, который предоставляется по расходам на:

  • строительство частного дома, коттеджа;
  • покупку жилой недвижимости или земельного участка под ИЖС;
  • уплату процентов по кредиту, взятому для приобретения жилья;
  • погашение кредитных процентов при рефинансировании целевых займов, взятых на покупку жилья, земли для его возведения.

При покупке квартиры

Каждый гражданин имеет право на возврат 13% расходов на покупку квартиры, но не более, чем с 2 млн. рублей.

Для его осуществления необходимо предоставить в налоговый орган 3-НДФЛ за соответствующий год с приложением документации, подтверждающей наличие прав на вычет:

  • правоустанавливающего документа недвижимость;
  • акта, подтверждающего сделку купли-продажи;
  • справки о доходах.

Период произведения возврата в каждом случае индивидуален и зависит от стоимости квартиры, размера заработной платы. Некоторые граждане возвращают деньги за 3-4 года, у других уходит на это больше времени.

Для получения вычета в очередном году заполняется декларация за предшествующий налоговый период. К примеру, если квартира куплена в 2018 году, то 3-НДФЛ можно подавать только с 2018 года.

На лечение

Декларация 3-НДФЛ необходима при возврате 13% расходов на лечение и покупку медикаментов при оплате:

  • своего лечения;
  • лечения жены (мужа), своих несовершеннолетних детей и родителей;
  • медикаментов, назначенных врачом и купленных плательщиком НДФЛ для себя, своих детей в возрасте до 18 лет, родителей, жены (мужа);
  • взносов на добровольное страхование себя, жены (мужа), родителей, несовершеннолетних детей.

Подробный список медицинских услуг и медикаментов, по которым возможен вычет, приведен в правительственном постановлении № 201 от 19.03.2001 г.

Максимально допустимая сумма затрат, принимаемая к вычету на лечение – 120 тыс. рублей. По расходам на дорогостоящие услуги никакого предела не установлено.

Выяснить, относится ли лечение или лекарства к категории дорогостоящих услуг и товаров можно по справке медицинского учреждения. В этом случае в документе проставляется код «2», указывающий на дороговизну.

На обучение

Заполнив и сдав в ИФНС справку 3-НДФЛ, можно вернуть 13% от стоимости обучения:

  • собственного (по любой форме);
  • очного за своих детей в возрасте до 24 лет;
  • очного за своих несовершеннолетних подопечных;
  • очного за бывших своих подопечных, не достигших возраста 24 лет;
  • очного своих полнородных или неполнородных сестры, брата до достижения ими 24-летнего возраста.

Возместить часть расходов на обучение можно только, если образовательное заведение имеет лицензию или другой документ, подтверждающий ведение им образовательной деятельности.

Государством установлены предельные суммы, принимаемые к вычету на обучение. Во-первых, не более, чем с 50 тыс. рублей, выплаченных за учебу детей. Во-вторых, не больше 120 тыс. руб., израсходованных на обучение себя, брата (сестры) в совокупности с затратами на лечение (кроме дорогостоящего), пенсионные (страховые) взносы, дополнительные взносы на пенсию.

Документация по получению образования (договор, платежки) должна быть оформлена на налогоплательщика, получающего вычет, а не на обучающегося гражданина.

Как заполнить 3-НДФЛ?   

Составить 3-НДФЛ можно вручную или в специальной программе. Для этого необходимо:

  1. Скачать бланки или программу за соответствующий год.
  2. Подготовить все необходимые документы, из которых будут вноситься сведения.
  3. Узнать кодировки: ОКТМО, ИФНС.

Чтобы понять, как заполнить 3 НДФЛ, ознакомиться с инструкцией, правилами и образцами ее оформления.

Инструкция

Весь процесс оформления 3-НДФЛ можно разделить на 2 этапа. Сначала заполняются первые три раздела обязательные для всех случаев:

  • задание условий (титульный лист);
  • индивидуальные данные декларанта;
  • полученные доходы (от работодателя, предпринимательской деятельности, вкладов, продажи имущества и пр.).

Для получения вычета необходимо заполнить соответствующие страницы декларации:

  • имущественный вычет (при покупке жилья, уплате ипотечных процентов);
  • социальный вычет (при оплате лечения, обучения);
  • стандартный вычет на детей.

Чтобы составить отчет по продаже жилья или автомобиля, необходимо заполнить следующие листы:

  • Титульный.
  • Лист А и Д2.
  • Разделы № 1 и № 2.

Чтобы отчитаться за доходы от сдачи в аренду жилья заполняются:

  • Титульная страница.
  • Лист А.
  • Разделы № 1 и № 2.

Чтобы получить имущественный вычет при покупке жилой недвижимости или уплате ипотечных процентов заполняются:

  • Титульный лист.
  • Лист А и Д1.
  • Разделы № 1 и № 2.

При возврате средств за лечение или обучение нужно заполнить:

  • Титульный лист.
  • Листы А и Е1.
  • Разделы № 1 и № 2.

Получить вычет при уплате взносов на страхование оформляются листы:

  • Титульный.
  • Листы А и Е2.
  • Разделы № 1 и № 2.

Образец

Формы 3-НДФЛ утверждаются ежегодно. Поэтому для заполнения документа за определенный год следует использовать образец декларации за соответствующий период.

При задании условий формируется титульный лист. Здесь нужно:

  1. Указать тип декларации – «3-НДФЛ».
  2. Выбрать номер инспекции, в которую подается отчет (по месту регистрации налогоплательщика).
  3. Проставить номер корректировки. При первичном составлении «0», в дальнейшем, если придется вносить в документ изменения, их порядковый номер соответственно «1», «2» и т.д.
  4. Ввести код ОКТМО. Узнать его можно на сайте ФНС России, указав наименование населенного пункта.
    Отметить признак налогоплательщика. Для получения имущественного или социального вычета – «иное физическое лицо».
  5. Проставить галочку в категории полученных доходов.
  6. Подтвердить достоверность сведений. Если отчет будет сдаваться представителем, нужно указать его ФИО и документ, подтверждающий полномочия (нотариальная доверенность).

Далее вносятся сведения о декларанте:

  1. Всю информацию нужно вписывать в строгом соответствии с паспортными данными.
  2. Код налогоплательщика «ИНН» можно узнать из специального свидетельства или справки о зарплате (2-НДФЛ). При его отсутствии (если не получен вовсе) поле остается пустым.
  3. Код страны указывается «643» (Россия). В программе он проставлен автоматически.
  4. В сведениях о документе, удостоверяющем личность, выбирается его тип. Обычно паспорт гражданина РФ. При его отсутствии – другой документ из списка.
  5. Контактный телефон необходим для связи ИФНС с декларантом. Поэтому ввести следует действующий номер.

Следующий этап – отражение доходов, полученных в РФ:

  1. Указываем ставку налога, зависящую от вида доходов. Так, при отражении полученной заработной платы для вычета и получении денег от продажи жилья или машины – 13%.
  2. Добавляем источник выплат, вписав его индивидуальные сведения: наименование, ИНН, ОКТМО работодателя или покупателя.
  3. Вводим информацию по каждому месяцу, в котором получен доход: порядковый номер месяца, код дохода, сумма. Если был сделан стандартный вычет (видно из справки 2-НДФЛ), указать его кодировку и размер.

Для оформления вычета выбирается его вид: социальный, имущественный. В первом случае вносятся затраченные суммы и при необходимости договоры страхования. Во втором случае – информация о купленном объекте недвижимости из правоустанавливающего документа, договора о сделке (адрес, стоимость, даты приобретения и начала вычета) и сумма уплаченных кредитных процентов (при покупке в ипотеку).

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ здесь.

Можно ли онлайн?    

Заполнить 3-НДФЛ можно в режиме онлайн на сайте ИФНС. Для этого необходимо завести личный кабинет и перейти в нем в специальный раздел «3-НДФЛ».

Оформив декларацию в интерактивном режиме, ее можно экспортировать в формате «.xml» (для сдачи на магнитном носителе) или выгрузить в Excel (для представления в печатном варианте).

Чтобы получить логин и пароль для личного кабинета, нужно обратиться в любую ИФНС России с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность, и свидетельством ИНН (подлинником и ксерокопией).

Сроки подачи

По общим правилам, установленным НК РФ, для декларации доходов 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля года, идущего за отчетным периодом. Например, отчет за 2018 год сдается до 30.04.2018г.

С учетом праздничных и выходных дней в 2018 году форма 3-НДФЛ принимается до 3 мая.

Данные сроки не распространяются на декларации, подаваемые для получения вычетов. Они сдаются в любое время в течение года. Единственное ограничение во времени – три года с момента совершения расходов на лечение или образование.

На имущественный вычет подать 3-НДФЛ можно позже, но возврат будет сделан также только за последние три года, предшествующие первой подачи декларации.

На видео о заполнении декларации

Источник: https://realtyurist.ru/3-ndfl/kak-zapolnit-3-ndfl/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.